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2023年我市市级预算单位公用经费支出下降5.8%

近年来,我局以实施零基预算管理为着力点,持续深化预算管理改革,坚持党政机关过紧日子,集中财力办大事,逐步建立起能增能减、有保有压的节约型财政保障机制。2023年,239家市级行政事业单位公用经费支出55.02亿元,较上年减少3.42亿元,下降5.8%。

从支出结构来看,一般性支出有减有增,其中办公费下降8.6%、印刷费下降2.5%、邮电费下降5.2%、水费下降7.9%,但电费增长18.2%、劳务费增长15.7%、差旅费增长43.1%。设备类购置支出略有下降,合计下降0.7%,其中办公设备购置下降30%、信息网络及软件购置更新下降18.7%,但专用设备购置增长25.3%。“三公”经费支出在预算控制额度内恢复性增长,合计增长6.5%,占预算控制数的比重为90.2%,其中因公出国(境)费用净增85万元、公务接待费增长46%、公务用车运行维护费增长7.3%,但公务用车购置下降5.9%。物业维修类支出快速增长,其中维修(护)费增长38.9%、物业管理费增长6.6%。重点科目支出分化明显,其中培训费增长23.9%、委托业务费增长6.8%,但会议费下降5.9%。其他商品和服务支出下降明显,下降16.7%。


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