近日,市审计局按照审计署统一部署和省审计厅工作要求,对照审计署《内部审计统计调查制度》相关规定,对2023和2024年度我市内部审计工作情况进行统计调查,全面梳理全市各单位内部审计机构设置、人员配备、领导体制、工作机制和工作成效等情况,为指导监督内部审计科学规范发展提供强有力的信息支撑。
一是积极行动,快速部署。接到工作部署后,市审计局按照时间节点和填报要求,第一时间下发通知,提醒区县审计局和各相关单位及时接收转办。期间,下发工作提示函,确保各单位思想重视并认真落实该项统计调查工作,促进做到思想认识到位、工作安排到位、督促落实到位,为高质量完成统计调查工作打下坚实基础。
二是精准指导,有力推进。针对本次内部审计统计调查工作是审计署修订完善《内部审计统计调查制度》后首次开展的统计调查工作,涵盖2023和2024两个年度数据,辐射县(区)属单位,填报单位全、事项广、内容细、数据多等情况,建立工作联系微信群,确定各单位联络员,开展线上培训,对安装包下载、指标含义、报送方式、注意事项等存在问题进行详细指导,做到理解精准、指导精准、填报精准。
三是严格把关,按时报送。仔细审核市直各单位和区县审计局所报本辖区数据,对问题数据组织修正,及时向省审计厅反馈平台使用问题,严把统计质量关。全市631家单位通过内部审计统计调查直报系统按时完成数据报送,省审计厅和审计署审核通过率100%。
四是认真分析,加强运用。认真做好内部审计统计调查数据分析,全面梳理全市内部审计工作短板弱项,找准内部审计指导监督工作着力点,有针对性地细化指导监督举措,为推动全市内部审计高质量发展明确努力方向。





