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淮安市审计局“四个坚持”深化体制改革成果 筑牢审计工作正确方向

2025年,淮安市委审计办、市审计局紧扣全市改革发展中心任务,以“四个坚持”持续巩固深化审计管理体制改革成果,不断完善审计工作机制、提升监督治理效能,确保审计事业始终沿着正确政治方向行稳致远,为全市发展大局提供高质量审计支撑。

一是坚持高位推动,确保决策部署落地生根。建立健全审计议定事项和领导批示督促落实闭环管理体系,印发《市委审计委员会会议精神重点任务分工意见》,将市委审计委员会会议议定事项系统梳理、科学分解为28项重点任务,逐项明确牵头领导、责任部门和完成时限,建立“清单管理、跟踪督办、结果反馈”的全流程闭环工作机制。通过定期召开专题会议调度进展、开展专项督查通报情况,确保审计委员会各项决策部署不折不扣落到实处。

二是坚持规范引领,严格执行请示报告制度。印发向省委审计委员会请示报告重大事项任务清单并建立动态跟踪管理台账,全面梳理应请示报告的各类重大事项,逐一明确责任部门、报告时限、内容标准和格式要求。通过清单化管理,有效提升全市请示报告工作的及时性、规范性和准确性。2025年以来,围绕重大审计项目进展、重要审计发现问题等关键事项,先后向省委审计委员会及审计办报送重大事项15件,切实做到应报尽报、及时准确,有效维护了审计工作的政治性、权威性和严肃性。

三是坚持上下联动,强化对下指导与协同。加强对县(区)党委审计办的业务指导和工作督导,通过组织全市党委审计办工作培训、交流座谈会、专题调研等方式,深入解读上级精神,指导健全工作机制、规范履职行为。重点关注县(区)审计局在重大事项请示报告、审计计划管理、项目质量控制等方面的执行情况,提出改进意见,推动全市审计机关提升工作规范化水平,切实形成上下联动、协同高效的“一盘棋”工作格局。

四是坚持贯通协同,提升监督整体效能。积极构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。深化与人大监督协同,联合市人大预算工委出台贯通协同实施办法,建立审计发现重大问题联合督办整改机制,通过信息互通、成果互认、联合督查,实现了审计监督与人大监督的深度融合、同向发力。稳步推进国有企业总审计师制度,联合市委组织部、市国资委研究出台选配管理操作口径和履职操作指引两项制度文件,为提升国企内部监督的独立性和权威性、筑牢企业风险防控防线提供了坚实的制度保障。

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