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守正创新 精准施策 淮北打造内部审计指导监督新范式

近日,淮北市委审计委员会办公室、淮北市审计局联合印发《淮北市内部审计业务操作指引(试行)》《淮北市内部审计工作备案管理办法(试行)》。两个文件同向发力、同频共振,以“高位统筹+精准滴灌”构建起科学、系统、高效的内部审计指导监督体系,开创淮北内部审计工作全新局面,为内部审计工作规范化、标准化发展提供可复制、可推广的“淮北样本”。

两个文件出台,是淮北市审计局深耕内部审计工作、破解行业发展难题的务实之举,既立足当下解决内审业务操作不统一、监管指导不系统、成果运用不充分等实际问题,又着眼长远构建内审工作高质量发展的长效机制。《淮北市内部审计业务操作指引(试行)》紧扣机关、企事业单位、金融机构等不同主体内审工作特点,坚持实用性、可操作性、规范性原则,制定统一业务操作标准,明确审计人员履职要求,规范13类审计文书格式,精准破解内部审计“怎么干、干到什么标准”的核心问题;《淮北市内部审计工作备案管理办法(试行)》秉持监督、指导、服务并重理念,将内审机构设置、工作计划、问题整改、线索移送等7大类内容全部纳入制度化备案范围,实现审计机关对内审工作的全维度动态掌握,同时建立备案资料安全管理、成果高效运用机制,推动内部审计监督效能持续释放。

作为淮北市内部审计工作高质量发展的重要制度保障,两项文件的落地实施,将进一步压实各单位内审主体责任,提升内审队伍专业履职能力,强化内审监督实效。淮北市审计局将以两大文件出台为契机,持续加强对全市内审工作的业务指导和监督检查,推动各单位严格落实文件要求,规范业务操作、做实备案管理,充分发挥内部审计在单位治理中的“第一道防线”作用,加快形成“审计机关指导监督、各单位主动作为、内部审计高效履职”的良好格局,以高质量内审监督为淮北经济社会持续健康发展保驾护航!

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