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市审计局开展全市内部审计工作专项督查

为推进全市内部审计工作高质量发展,2023年6月至10月,市审计局对全市内部审计工作进行专项督查。

督查小组深入基层一线,聚焦问题短板,核查资料台账,注重成果实效,分别对9个县(市、区)和市开发区、盐南高新区进行督查。在听取情况汇报和核查综合档案资料的基础上,随机抽查了21个镇(街道、园区)、部门和国企内审工作,对市教育局等12个系统单位进行督查,对悦达集团等9户市属国有企业实施“家家到”专项督查。

督查结果显示,全市145个机关事业单位、59个国有企业和137个镇(街道、园区)成立审计委员会或审计工作领导小组及其办公室;8个县(市、区)贯彻落实“六有”建设,将内部审计工作列入当地党委、政府年度目标任务综合考核;各级审计机关全面落实内审挂钩联系制度,推动以审代训;90%以上镇(街道、园区)和机关企事业单位,制定内审工作制度和业务操作规程。

2021年以来,市审计局连续3年在全市范围内开展内部审计工作专项督查。全市内审机构共完成审计项目25464个,促进增收节支42亿元,审计建议被采纳8306条。

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