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市审计局高效开展部门预算执行审计

近日,市审计局以市委、市政府重点工作为引领,聚焦各部门主责主业和年度目标完成情况,从预算编制、绩效评价、民生保障等方面多点切入,快速锁定疑点、精准核实取证,切实提高部门预算执行审计质效。

围绕中心服务大局。以政府工作报告和市委市政府年度工作目标为指引,坚持在党委、政府工作大局中谋划推进部门预算执行审计,做到党委工作重点抓什么,审计就审什么。研究各部门预算编制是否紧扣“十四五”规划指导方向,将预算资金向“产业发展”“县域经济”“县中振兴”“生态环境”四件大事上倾斜;是否坚持“稳字当头”、持续贯彻落实“过紧日子”要求。审计组在部门预算执行审计中对全市教育费附加使用情况进行专题审计,关注教育系统是否科学合理分配资金额度,是否存在“撒胡椒面”情况,未对经济薄弱地区进行资金倾斜;对教学硬件设备采购和教研能力提升同步考量,关注教学软实力提升情况;对学校收费情况进行梳理,对“乱收费”“硬性摊派”等问题零容忍。

科学确定审计重点。改变传统的“广撒网”模式,在审前调查阶段深入基层单位,了解预算编制过程中的难点堵点和绩效评价工作中形式主义问题,列出违规开展政府购买服务、虚列预算外项目、通过自有账户规避预算资金收回等十项重点问题,通过大数据分析筛查疑点问题139个,确定核查单位83家,极大地扩大了审计覆盖范围,节约了现场审计时间,有助于审计发现问题由点及面,杜绝“小问题扣大帽子”。

强化审计统筹融合。充分发挥“全市一盘棋”优势,吸纳内审人员参与审计项目,积极开展以审代训,强化审计融合。充分听取被审计单位内审部门的意见建议,通过访谈、调查问卷等方式获取审计线索20余条,为深入准确揭示体制机制问题,规避系统性风险提供了有力支撑。加强全市各审计组之间统筹协调,以“1+N”审计模式联动“同级审”、专项资金审计、部门经济责任审计等项目,形成审计合力,做到信息互通、优势互补、成果共享。

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