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市财政局组织完成2023年度市本级住房公积金决算审计工作

我局切实履行住房公积金监管职责,根据《住房公积金管理条例》《财政部关于加强住房公积金管理等有关问题的通知》等相关文件规定,自1月30日至2月底,组织对市本级2023年度住房公积金决算和管理费用决算实施审计,由受托中介机构进行现场审计并出具审计报告和管理建议书。2023年度市本级住房公积金总体运行平稳,公积金归集24.87亿元、提取19.53亿元、年末公积金余额65.26亿元,发放公积金贷款10.85亿元、年末贷款余额64.84亿元。针对审计过程中发现的单位开设公积金账户时限不符合规定等问题,提出加强新设立单位公积金账户开设管理、健全逾期贷款风险防控化解机制等建议,得到市住房公积金管理委员会采纳,并由市住房公积金管理中心落实整改到位。

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